|
|
|
|
|
|
|
|
收支预算总表 |
编制单位:中共成都市委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2015年预算数 |
2014年预算数 |
2015年比2014年增长(%) |
项 目 |
2015年预算数 |
2014年预算数 |
2015年比2014年增长(%) |
一、当年财政拨款收入 |
48,659.20 |
4598.62 |
958.13 |
一、基本支出 |
1,609.99 |
1,408.62 |
14.30 |
其中:公共财政预算拨款收入 |
48,659.20 |
4598.62 |
958.13 |
其中:人员支出 |
1,035.40 |
882.38 |
17.34 |
基金预算拨款收入 |
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
374.68 |
346.11 |
8.25 |
二、当年事业收入 |
|
|
|
基本公用支出 |
165.29 |
147.35 |
12.18 |
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
机动经费 |
34.62 |
32.78 |
5.61 |
四、上级补助收入 |
|
|
|
二、项目支出 |
52,014.81 |
9,428.11 |
451.70 |
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
行政运转类 |
290.00 |
880.00 |
-67.05 |
六、其他收入 |
|
|
|
事业发展类 |
51,724.81 |
8,548.11 |
505.10 |
|
|
|
|
社会保障类 |
|
|
|
|
|
|
|
经济建设类 |
|
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
48,659.20 |
4,598.62 |
958.13 |
本年支出合计 |
53,624.80 |
10,836.73 |
394.84 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
五、事业单位结余分配 |
|
|
|
八、上年结转 |
4,965.60 |
6,238.11 |
-20.40 |
其中:转入事业基金 |
|
|
|
其中:上年财政拨款指标结转 |
3,820.33 |
2,693.22 |
41.85 |
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
53,624.80 |
10,836.73 |
394.84 |
支 出 总 计 |
53,624.80 |
10,836.73 |
394.84 | |