收支总表
编制单位:中共成都市委宣传部
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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2015年预算数
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2016年预算数
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2016年比2015年增加(%)
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项目
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2015年预算数
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2016年预算数
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2016年比2015年增加(%)
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一、财政拨款收入
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49,180.58
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11,440.69
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-76.74
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一、基本支出
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2,131.37
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2,337.19
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9.66
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其中:一般公共预算拨款收入
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49,180.58
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11,440.69
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-76.74
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其中:人员支出
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1,035.40
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1,165.63
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12.58
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政府性基金预算财政拨款收入
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对个人和家庭的补助
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374.68
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476.64
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27.21
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二、事业收入
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基本公用支出
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165.29
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138.92
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-15.95
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三、事业单位经营收入
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机动经费
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556.00
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556.00
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四、上级补助收入
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二、项目支出
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52,014.81
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13,665.51
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-73.73
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五、其他收入
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其中:运转类项目支出
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290.00
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42.71
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-85.27
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六、附属单位上缴收入
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专项类项目支出
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6,961.50
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12,526.80
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79.94
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专项资金类项目支出
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44,763.31
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1,096.00
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-97.55
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三、上缴上级支出
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四、对附属单位补助支出
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本年收入合计
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49,180.58
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11,440.69
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-76.74
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本年支出合计
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54,146.18
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16,002.70
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-70.45
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七、用事业基金弥补收支差额
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五、事业单位结余分配
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八、上年结转
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4,965.60
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4,492.67
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-9.52
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其中:转入事业基金
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其中:上年财政拨款指标结转
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3,820.33
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4,094.89
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7.19
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六、结转下年
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九、收回财政存量资金在安排
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69.34
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收入合计
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54,146.18
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16,002.70
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-70.45
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支出总计
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54,146.18
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16,002.70
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-70.45
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