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中共成都市委宣传部2015年部门决算 编制的说明 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能。 负责组织、指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作。引导社会舆论,指导、协调市各新闻、出版单位的工作。组织、指导、协调精神产品的生产。组织、指导、协调全市精神文明建设活动,领导管理市精神文明建设办公室。组织、指导、协调全市对外宣传工作。负责宣传干部和理论骨干队伍的培训工作;负责全市新闻专业、出版专业、社科研究专业和政工干部专业的专业技术职务评聘管理工作等。 (二)主要工作。 1、 深入学习宣传贯彻习近平总书记系列讲话精神,切实加强理论武装工作; 2、精心组织重点主题宣传,充分展示我市“改革创新、转型升级”的良好发展态势; 3、着力加强对外宣传,有效传播成都科学发展、领先发展的城市形象; 4、健全完善互联网管理机制,努力提升依法管网能力; 5、深入推进文明城市建设,大力培育和践行社会主义核心价值观; 6、探索创新文化体制机制,积极促进文化事业文化产业繁荣发展。 二、部门概况 我部纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共两个,其中行政单位一个(中共成都市委宣传部机关),下属参照公务员法管理的事业单位1个(成都市网络新闻信息中心)。 三、收支决算总体情况 2015年财政收入决算总额为26,002.64万元,其中:当年财政拨款收入24,446.16万元,其他收入447.48万元,上年结转收入1,109.00万元。收入决算总额较2014年减少7,268.18,主要原因:1、财政拨款收入减少3,843.15万元;2、其他收入减少202.52万元;3、结转结余收入减少3,222.51万元。 2015年我部支出决算总额为25,604.86万元,其中:一般公共服务支出2,137.38万元;社会保障和就业支出439.53万元;医疗卫生支出66.19万元;城乡社区事务支出28.95万元;住房保障支出169.02万元;文化体育与传媒支出22,743.79万元,年末结转和结余1109.00万元,支出决算总额较2014年减少6,487.63万,主要原因:1、2015年部机关人员调动及工资级别调整差异;2、固定资产的新增购置;3、项目支出的预算收入减少等。 四、财政拨款支出决算情况 市财政拨款支出主要用于保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市宣传文化事业发展相关工作。 基本支出,是用于保障部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出,是用于保障部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: (一)一般公共服务支出2,137.38万元,主要用于我部在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费; (二)社会保障和就业支出439.52万元,主要用于:我部离(退)休人员工资、津贴补贴支出; (三)医疗卫生支出66.19万元,主要用于:我部职工社会医疗保障支出; (四)城乡社区事务支出28.95万元,主要用于:政府住房基金支出安排的我部职工住房补贴; (六)文化体育与传媒支出22,743.79万元,主要用于: 1、外宣城市形象提升专项支出, 2、文化产业发展专项支出, 3、公共文化服务专项支出, 4、创文明城市专项支出, 5、未成年人思想道德建设工作专项支出, 6、社会服务常年工作专项支出, 7、农村思想文化阵地建设专项支出, 8、文化事业建设专项支出。 五、中共成都市委宣传部2015年财政拨款“三公”经费决算情况如下: 一、因公出国(境)经费 2015年因公出国(境)费5.5万元,较2014年决算数增加14.82%,主要原因是出国旅费增加。 2015年因公出国(境)团组1次,出国(境)1人次,事由:赴意大利参加“米兰世博会成都周”活动。 二、公务接待费 2015公务接待费47.22万元,较2014年决算数下降60.42%,主要原因是严格加强“三公”经费预算管理,坚决执行公务接待有关规定和标准。 2015年我部因公务接待1228人次,其中: 1、因公接待交通费5.06万元,2、因公接待住宿费5.02万元,3、因公接待餐费23.59万元,4、因公接待其他费用13.55万元。 三、公务用车购置及运行维护费 2015年公务用车购置及运行维护费78.70万元,较2014年决算数增加1.2%,其中公务用车维修费11.47万元;公务用车过停费11.27万元;公务用车保险费14.05万元;公务用车油料费35.79万元;公务用车其他费用6.11万元,上述各类费用严格在预算控制数内开支。
附件:部门决算公开表样
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